单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 仓库保管人员担任采购物资的验收工作D 验收部门与财会部门相互独立

题目
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是(   )
A

验收单预先连续编号

B

定期与供应商核对往来款项

C

仓库保管人员担任采购物资的验收工作

D

验收部门与财会部门相互独立

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第1题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A、验收单预先连续编号
B、定期与供应商核对往来款项
C、采购部门提出采购申请并对其进行审批
D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

答案:C
解析:
选项C,违反了提出采购申请与批准采购申请相互独立,以便加强对采购的控制的原则。

第2题:

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A、提出采购申请与批准采购申请相互独立
B、只有经过授权的人员才能提出采购申请
C、仓库保管人员负责购进货物的验收
D、由业务经办人员对卖方发票进行检查
E、作废的支票与未签发的支票一同保管

答案:A,B
解析:
由独立于业务经办的人员对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行独立检查;验收部门人员应独立于仓库保管人员;未签发的支票应予以安全保管,作废的支票予以注销或另加控制,防止重复开具支票。

第3题:

助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单


正确答案:C
解析:验收单应连续编号以保证采购业务的完整性,而未连续编号容易造成采购业务的漏记或重记。

第4题:

下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。

A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门

答案:C
解析:
选项A,验收部门与仓库保管员为不相容职务,应相互分离;选项B,应与订购单核对是否相符;采购部门不负责验收入库后的程序,验收单应交由应付凭单部门、仓库和财务部门。

第5题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:


A.验收单预先连续编号

B.定期与供应商核对往来款项

C.采购部门提出采购申请

D.对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

答案:C
解析:
选项C,应当是仓库、生产、管理需求部门经过授权的人员提出请购。

第6题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。

A.采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准

B.企业内部建立分级采购批准制度

C.签发支票要经过被授权人的签字批准

D.定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

答案:D
解析:
D:采购人员不适宜负责对账,应由独立于业务经办的人员负责核对。

第7题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A:验收单预先连续编号
B:定期与供应商核对往来款项
C:采购部门提出采购申请
D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

答案:C
解析:

第8题:

采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。

A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

答案:A,B,C,E
解析:

第9题:

下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。

A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门

答案:C
解析:
选项A,验收部门与仓库保管员为不相容职务,应相互分离;选项B,应与订购单核对是否相符;采购部门不负责验收入库后的程序,验收单应交由应付凭单部门、仓库和财务部门。

第10题:

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C.货物验收部门与财会部门相互独立
D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

答案:A,B,C,E
解析:
选项D不符合采购与付款循环内部控制要求。

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