一般纳税人购入不需要安装的生产经营用固定资产支付的增值税进项税额应记入的科目是( )。

题目
一般纳税人购入不需要安装的生产经营用固定资产支付的增值税进项税额应记入的科目是( )。

A.固定资产
B.营业外支出
C.在建工程
D.应交税费
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第1题:

企业购入不需要安装的固定资产,按应计入固定资产成本的金额,借记“在建工程”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“银行存款”等科目。( )


答案:错误

第2题:

一般纳税人企业购入货物时支付的增值税,均应先通过“应交税费-应交增值税(进项税额”科目核算,然后再将购入货物不能抵扣的增值税进项税额从“应交税费-应交增值税”科目转出。( )


正确答案:×
要是购入时就能确定货物用于非应税项目或不符合抵扣条件时,就应直接计入购入成本中 。

第3题:

下列各项中,应记入“在建工程”科目的有( )。 A.购入不需安装的机器设备支付的增值税 B.购入需要安装的机器设备支付的增值税 C.固定资产的改扩建支出 D.不应计入固定资产账面价值的后续支出 E.工程项目领用工程物资


正确答案:CE

第4题:

下列关于增值税一般纳税人进项税额的会计核算的表述中,正确的有( )。

A.非纳税辅导期管理的一般纳税人,支付或负担允许抵扣的进项税额,取得增值税专用发票后,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”明细科目
B.纳税辅导期管理的一般纳税人,支付或负担允许抵扣的进项税额,取得增值税专用发票后,借记“应交税费—待抵扣进项税额”明细科目
C.增值税一般纳税人支付或负担允许抵扣的进项税额,取得增值税抵扣凭证后,一律借记“应交税费—待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目;交叉稽核比对无误后,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—待抵扣进项税额”科目
D.非纳税辅导期管理的一般纳税人,取得海关进口增值税专用缴款书后,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”明细科目
E.增值税一般纳税人取得海关进口增值税专用缴款书后,借记“应交税费—待认证进项税额”明细科目,贷记相关科目;稽核比对相符以及核查后允许抵扣的,应借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—待认证进项税额”科目

答案:A,B,E
解析:
选项ABC:非纳税辅导期管理的一般纳税人,支付或负担允许抵扣的进项税额,取得增值税抵扣凭证(除海关进口增值税专用缴款书)后,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”明细科目,贷记相关科目;纳税辅导期管理的一般纳税人,支付或负担允许抵扣的进项税额,取得增值税抵扣凭证(除海关进口增值税专用缴款书)后,借记“应交税费—待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目,交叉稽核比对无误后,借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—待抵扣进项税额”科目。选项DE:增值税一般纳税人取得海关进口增值税专用缴款书后,借记“应交税费—待认证进项税额”明细科目,贷记相关科目;稽核比对相符以及核查后允许抵扣的,应借记“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费—待认证进项税额”科目。

第5题:

一般纳税企业购入货物所支付的增值税额无论是否可以抵扣,均应先通过“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目核算,待确定不可抵扣时,再从“应交税金—应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目。( )


正确答案:×
按照税法规定,如果购入货物时即能认定其进项税额不能抵扣的,应将其增值税额直接计入购入货物及接受劳务的成本。 

第6题:

企业购进非生产经营用固定资产支付的增值税,应记人“应交税费一应交增值税(进项税额)”科目。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B

第7题:

购入不需要安装的固定资产支付的增值税进项税额计入( )科目。

A.固定资产

B.营业外支出

C.在建工程

D.应交税费


正确答案:A
购人不需要安装的固定资产的增值税进项税额不能抵扣,应计人资产成本,通过“固定资产”科目核算。

第8题:

购入需要安装的固定资产,其增值税进项税额应当记入()。

A、固定资产

B、营业外支出

C、在建工程

D、应交税费


参考答案:D

第9题:

企业支付的下列增值税额中,可作为进项税额进行抵扣的有:

A:一般纳税人购人生产设备时支付的增值税
B:一般纳税人购入生产用材料时支付的增值税
C:小规模纳税人购入生产用材料时支付的增值税
D:小规模纳税人购入自用的汽车时支付的增值税
E:一般纳税人给职工购买福利用品时支付的增值税

答案:A,B
解析:

第10题:

一般纳税人购入不需要安装的生产经营用固定资产,支付的增值税进项税额应计入的科目是()。

  • A、固定资产
  • B、营业外支出
  • C、在建工程
  • D、应交税费

正确答案:D

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