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题目
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A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。

在下列因素中,最不影响A注册会计师考虑内部控制范围的是()。
A:完成审计业务的时间预算
B:甲公司的业务规模和复杂性
C:特定内部控制的性质
D:以前获得的审计甲公司的经验
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相似问题和答案

第1题:

下列题共用题干,回答 152~153 题。

第 152 题


正确答案:B

第2题:

题共用题干

正确的诊断是

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正确答案:C
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第3题:

(142-143题共用题干)

第142题:


正确答案:C