验收单预先连续编号
定期与供应商核对往来款项
采购部门提出采购申请
对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款
单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )A 验收单预先连续编号B 定期与供应商核对往来款项C 仓库保管人员担任采购物资的验收工作D 验收部门与财会部门相互独立
多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务
问答题采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
问答题采购与付款循环的内部控制测试?
问答题采购与付款循环的内部控制内容有哪些?
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C、货物验收部门与财会部门相互独立D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
问答题采购与付款循环业务的内部控制主要有:
单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A 采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B 企业内部建立分级采购批准制度C 签发支票要经过被授权人的签字批准D 定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
问答题采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?