下列各项中,不属于内部控制的局限性的是(    )。

题目
单选题
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是(    )。
A

内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效

B

内部控制一般仅针对常规业务活动而设置

C

可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效。

D

内部控制测评可能代替实质性审查

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第1题:

审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

A、重新计算
B、询问
C、重新操作
D、检查

答案:A
解析:
内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

第2题:

下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。

A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
B.决策时人为判断可能出现错误不属于内部控制的固有局限性
C.控制由于管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避,属于内部控制的固有局限性
D.当实施某项控制成本大于控制效果而发生损失时,则没有必要设置该控制环节或控制措施

答案:B
解析:
在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效属于内部控制的固有局限性。

第3题:

在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。

A.控制风险

B.控制活动

C.对控制的监督

D.控制环境


正确答案:A
本题考核内部控制要素。内部控制包括下列要素:控制环境;风险评估程序;信息系统与沟通;控制活动;对控制的监督。所以选项A不属于内部控制的要素。参考教材P296。

第4题:

下列各项中,不属于常见的内部控制活动是( )。

A. 预算控制
B. 会计系统控制
C. 营运分析控制
D. 财务决算控制

答案:D
解析:
常见的内部控制活动有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、调节和复核、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。选项D 不属于常见的内部控制活动。

第5题:

(2009年真题)在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。

A.控制风险
B.控制活动
C.对控制的监督
D.控制环境

答案:A
解析:
本题是对控制五要素的直接考查,同学们必须准确记忆。

第6题:

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:

A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D、内部控制测评可能代替实质性审查

答案:D
解析:
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。

第7题:

下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。

A.控制环境
B.风险评估过程
C.特别风险
D.控制活动

答案:C
解析:
内部控制包括下列要素:(1)控制环境;(2)风险评估过程;(3)与财务报告相关的信息系统和沟通;(4)控制活动;(5)对控制的监督。

第8题:

下列各项不属于内部控制基本要素的是( )。

A.风险评估

B.内部环境

C.监督检查

D.成本控制


正确答案:D
内部控制的基本要素包括:(1)内部环境;(2)风险评估;(3)控制措施;(4)信息与沟通;(5)监督检查。

第9题:

(2012年)下列各项中,不属于常见的内部控制活动是( )。

A.预算控制
B.会计系统控制
C.营运分析控制
D.财务决算控制

答案:D
解析:
常见的内部控制活动有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、调节和复核、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。选项D 不属于常见的内部控制活动。

第10题:

下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

  • A、授权审批制度
  • B、政府采购业务控制
  • C、自我评价

正确答案:C

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