下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是:

题目
下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是:

A:请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B:订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C:请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D:付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同
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相似问题和答案

第1题:

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:

A、订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求
B、设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务
C、未签发的支票由专人予以妥善保管
D、对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记
E、加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近

答案:C,E
解析:
实物控制(1)加强对已验收入库的商品的实物控制,限制非授权人员接近存货。(2)限制非授权人员接近各种记录和文件,防止伪造和篡改会计资料。对于支票的实物控制,不得让核准或处理付款的人接触;未签发的支票应予以安全保管;作废的支票予以注销或另加控制,防止重复开具支票。

第2题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A、验收单预先连续编号
B、定期与供应商核对往来款项
C、采购部门提出采购申请并对其进行审批
D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

答案:C
解析:
选项C,违反了提出采购申请与批准采购申请相互独立,以便加强对采购的控制的原则。

第3题:

下列各项中,属于采购与付款循环中的主要文件有:

A.请购单

B.验收单

C.发运单

D.坏账审批表

E.付款凭证


正确答案:ABE

第4题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。

A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准

B.企业内部建立分级采购批准制度

C.签发支票要经过被授权人的签字批准

D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

答案:D
解析:
由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。

第5题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A:验收单预先连续编号
B:定期与供应商核对往来款项
C:采购部门提出采购申请
D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

答案:C
解析:

第6题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B:企业内部建立分级采购批准制度
C:签发支票要经过被授权人的签字批准
D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

答案:D
解析:

第7题:

(2013年)下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。

A.请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B.订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C.请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D.付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同

答案:A
解析:
本题考查对采购与付款循环业务流程的理解,仓库负责填写请购单,采购部门签发订购单、签订订货合同,验收部门填制验收单,最后是应付凭单部门编制付款凭单。

第8题:

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( )

A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求

B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务

C.未签发的支票由专人予以妥善保管

D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记

答案:C
解析:
实物控制(1)加强对已验收入库的商品的实物控制,限制非授权人员接近存货。(2)限制非授权人员接近各种记录和文件,防止伪造和篡改会计资料。对于支票的实物控制,不得让核准或处理付款的人接触;未签发的支票应予以安全保管;作废的支票予以注销或另加控制,防止重复开具支票。

第9题:

在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是:

A:订购单
B:验收单
C:请购单
D:付款凭单

答案:C
解析:

第10题:

记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。

A.独立检查付款凭单计算的正确性
B.由被授权人员在凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款
C.确定销售发票计算的正确性
D.编制有预先顺序编号的付款凭单

答案:A,B,D
解析:
销售发票是在销售业务中开具给客户的。选项C不符合题意。

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