()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情

题目
单选题
()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
A

审计委员会

B

首席审计官

C

董事会

D

内部审计部门

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第1题:

企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。

A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会

答案:B
解析:
首席风险官负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。

第3题:

日常监督中的内部审计监督不包括()。

A、制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B、内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,应定期或应按照要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作

C、根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督


答案:C

第4题:

保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()。

  • A、拟定保险机构内部审计制度
  • B、编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
  • C、实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计
  • D、法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责

正确答案:A,B,C,D

第5题:

日常监督中的内部审计监督不包括()

  • A、制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等
  • B、对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议
  • C、根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督
  • D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

正确答案:C

第6题:

董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。

A内部审计章程

B中长期审计规划

C年度工作计划

D对审计工作情况进行考核监督


参考答案:ABCD

第7题:

由于担心管理层没有解决所有的内部审计发现和审计建议,审计委员会应该采取何种措施?

A.要求所有部门的负责人报告具体的实施情况
B.要求首席审计执行官执行监督进展情况的程序
C.派专人负责调查审计建议的执行情况
D.要求内部审计部门再次开展审计调查

答案:B
解析:
首席审计执行官有责任建立适当的程序来监督管理层针对所有业务发现和建议所采取的活动。这些职责应该写入内部审计章程。审计委员会可以要求内部审计部门实施跟踪活动,了解业务的执行情况。并且在每一次审计委员会开会时,首席审计执行官都应该报告监督进展情况。

第8题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门主要工作职责包括:( )

A、审查评价并督促改善商业银行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果

B、审核内部审计章程等重要制度

C、开展后续审计,评价整改情况

D、对审计项目的质量负责


正确答案:ABCD

第9题:

银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。

  • A、董事会
  • B、审计委员会
  • C、首席审计官
  • D、内部审计部门

正确答案:A

第10题:

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

  • A、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
  • B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
  • C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定
  • D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

正确答案:A,C,D

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