柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:()
第1题:
柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
第2题:
柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:( )
A、客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚
B、大小写金额是否一致
C、出票金额、出票日期、收款人名称有无更改
D、大额现金支付审批手续是否齐全
第3题:
A、取款通知单
B、柜员轧账单
C、回执卡
D、投递交接清单
第4题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,需审查的项目包括()等。
第5题:
柜员可以受理由内部人员代办的客户存款、取款及转账业务。
判断对错
第6题:
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:( )
A、现金收款凭证要素是否齐全
B、日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚
C、凭证联次是否齐全、有无涂改
D、大小写金额是否一致
第7题:
柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。
判断对错
第8题:
A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证
B、账号、户名是否相符
C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改
D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符
E、票据背书是否连续、有效
第9题:
网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()
第10题:
受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?