为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。

题目

为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。

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第1题:

才能开始进行账务处理。

A.取得的原始凭证

B.编制的记账凭证

C.经审核无误、合法的原始凭证

D.自制的原始凭证


正确答案:C
解析:经审核无误,合法的原始凭证才能开始进行账务处理。

第2题:

关于记账操作,下列说法中错误的是( )。

A.记账凭证必须经审核签字 _

B.记账指令必须由有记账权限的操作员发出

C.未经审核的凭证也可以记账

D.操作员发出指令后,计算机将按照预先设计的记账程序进行数据处理


正确答案:C
在电算化方式下,记账凭证需经审核签字后,由有记账权限的操作员发出记账指令,计算机将按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查、科目汇总并登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。故选C。

第3题:

依据( )才能进行账务处理。

A.取得的原始凭证

B.编制的记账凭证

C.经审核无误、合法的会计凭证

D.自制的原始凭证


正确答案:C
解析:本题考核登记会计账簿的要求。根据规定,依据经过审核无误的会计凭证登记会计账簿,是保证会计账簿记录质量的重要环节。

第4题:

为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()。

  • A、各农合机构应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核
  • B、内部账的倒退日冲账可不进行审核
  • C、办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账
  • D、冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易

正确答案:B

第5题:

经办业务的各有关单位应在业务发生或完成时,及时填制原始凭证,并按规定程序将凭证送交会计机构,由()审核后,据以编制记账凭证。

A、会计人员
B、出纳人员
C、管理人员
D、记账人员

答案:A
解析:
经办业务的各有关单位应在业务发生或完成时,及时填制原始凭证,并按规定程序将凭证送交会计机构,由会计人员审核后,据以编制记账凭证。

第6题:

记账凭证账务处理程序是指对发生的经济业务事项,先根据原始凭证或汇总原始凭证填制记账凭证,再直接根据()逐笔登记总分类账的一种账务处理程序。

A、原始凭证

B、原始凭证汇总表

C、记账凭证

D、会计凭证


答案:C

第7题:

工资业务经授权后实施,还要经有关主管审核签章以及内部审计人员或稽核人员进行审查属于工薪业务循环内部控制的(  )。

A.职责分工控制
B.信息传递程序控制
C.审核制度
D.账务处理控制

答案:C
解析:
审核制度中,工资业务经授权后实施,还要经有关主管审核签章以及内部审计人员或稽核人员进行审查。

第8题:

按照事权划分原则,下列说法正确的是()。

A、办理单位银行结算账户开立经主管行长审批

B、办理超过40万资金汇划发报经总会计审批

C、办理自制内部凭证记账经营业经理审批

D、办理现金调拨业务经业务主管审批


参考答案:ACD

第9题:

内部账户的人工记账需遵循以下规则:()

  • A、各业务产品中涉及的内部账务处理,按产品操作制度、流程中相应条款执行。若未有制度、流程规范的操作,处理部门应按照冲补账及调账制度执行。
  • B、应使用专用交易记账的不得使用通用交易。使用专用业务系统记账或交易场景、分录等相对固定的,应开发专用记账交易。
  • C、使用通用交易记账的,需在录入、授权、集中审核时检视记账依据是否完备,记账指令是否符合业务管理规定。
  • D、因账务调整等特殊情况需人工记账时,需在录入、授权、集中审核环节审核是否有调账审批等辅助资料。
  • E、费用类的人工记账可使用一对一转账交易。
  • F、设置为挂销账管理的账户,记账人员应认真核实业务背景,关注挂销业务的关联性。

正确答案:A,B,C,D,F

第10题:

下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。

  • A、业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字
  • B、将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章
  • C、审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性
  • D、经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批

正确答案:A,B,D

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