财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后,根据系统中()进行三

题目

财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后,根据系统中()进行三单匹配,对预制发票进行发票校验。

  • A、采购订单
  • B、油品入库验收单
  • C、采购发票
  • D、成品油入库交接计量单
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相似问题和答案

第1题:

财务部门进行资产采购付款审核时,不作为审核重点资料的是()。

A、增值税发票

B、采购合同

C、入库单

D、招投标公示信息


答案:D

第2题:

阅读下列函数说明和C代码,将应填入(n)处的字句写在对应栏内。

【说明】

某公司的用品采购流程如下所述。

(1)由营业部门提出需求用品清单。

(2)将需求用品清单交采购部门建立采购采买单据。

(3)采购部门建立采购采买单据后,交财务部门,向财务部申请款项,预支定金。

(4)财务部建立应付帐款单据后,核支款项。

(5)采购部门再收到款项后,进行采买。

(6)采买完成,执行:

①发票核剩余款项交财务部,即由财务部门处理。

②用品点交营业部门发放,即由营业部门处理。

(7)进行财务结算处理,执行:

①采购部门:采购单据结案。

②财务部门:帐款冲销结案。

【问题】

完成下面的UML活动图对象流分析,1~11为活动,设计此采购活动的流程。


正确答案:1.送出需求用品清单(营业部门)。 2.建立采购采买单据(采购部门)。 3.向财务部门申请款项:预支定金(财务部门)。 4.财务部建立应付账款单据后:核支款项(财务部门)。 5.收到款项进行采买(采购部门)。 6.采买完成(采购部门)。 7.用品点交发放(营业部门)。 8.发票及剩余款项交财务(财务部门)。 9.采购单据结案(采购部门)。 10.账款冲销结帐(财务部门)。 11.关闭采购单据(采购部门)。
1.送出需求用品清单(营业部门)。 2.建立采购采买单据(采购部门)。 3.向财务部门申请款项:预支定金(财务部门)。 4.财务部建立应付账款单据后:核支款项(财务部门)。 5.收到款项,进行采买(采购部门)。 6.采买完成(采购部门)。 7.用品点交发放(营业部门)。 8.发票及剩余款项交财务(财务部门)。 9.采购单据结案(采购部门)。 10.账款冲销结帐(财务部门)。 11.关闭采购单据(采购部门)。 解析:活动图(Active Diagram)是一种用来设计系统动态视图的图形,是UML中的流程图,而且可以设计活动与活动之间的流程控制,因此运用活动图可以设计系统的动态角度。
利用活动图设计系统的动态视图时,应用的方式有两种:
(1)设计工作流程(对象流程)。
(2)设计操作。
对象流(Object Flow):是将对象放置在活动图上,来指定参与此活动图的事务,接着将建立、修改或销毁这些对象的活动或转换,运用依赖关系连在一起,这种对象和依赖关系的使用方式称为“对象流”。
问题中有11个活动,3个对象:营业部门,采购部门,财务部门。其中营业部门有2个活动,采购部门有5个活动,财务部门有4个活动。
分析已知的采购流程描述,先区分出各个对象独自的活动,和对象之间联系的活动,从整个活动图的“初始状态”和“最终状态”入手,再从每个对象的第一个活动和最后一个活动入手,注意并发的活动。通过这些方法,可以比较顺利的得到结果。
这道题需要考生对UML知识的扎实掌握,并且有一定的软件工程和面向对象的实践,才能很好的解决这类问题。
最后给出完整的采购流程活动图对象流分析中的11个动作。

第3题:

单一来源采购未通过的采购项目,根据()意见与供应商重新协商或取消采购。

A、财务部门

B、审计部门

C、监督部门

D、采购管理部门


参考答案:D

第4题:

甲公司与其供应商之间往来对账及结算的依据是采购发票,甲公司只有收到供应商开具的发票后才确定双方之间的往来款项,并以此作为付款依据,对于甲公司而言可供选择的流程有()

  • A、采用采购发票立账模式;采用流程:采购订单→采购入库单→进货单→采购发票→付款单
  • B、采用采购发票立账模式;采用流程:采购订单→进货单→采购发票→付款单→采购入库单
  • C、采用采购发票立账模式;采用流程:采购入库单→进货单→采购发票→付款单
  • D、采用进货单立账模式;采用流程:采购订单→采购入库单

正确答案:A,B,C

第5题:

企业采购部门接到采购申请后的下一步工作是()

A.与供应商进行采购谈判
B.选择供应商
C.与供应商签订采购合同
D.确定采购价格

答案:B
解析:
企业采购管理的业务流程。步骤为:提出采购申请→选择供应商→进行采购谈判→签发采购订单→跟踪订单→物料验收→付款及评价。可知提出采购申请之后是“选择供应商”,故选B。

第6题:

采购管理系统的主要任务包括()。

A: 对企业的生产和销售需要做出迅速反应,及时组织和完成采购,纺织企业生产或销售的中断

B: 尽量降低采购成本,采购到质优价廉的物料

C: 在满足需要的前提下,尽量降低库存

D: 进行供应商管理,为采购活动选择最佳供应商,加强和供应商之间的联系,培养良好的供应商关系

E: 协调与仓库的关系,及时组织订购和到货工作,并报检入库

F: 协调与财务部门的工作,想财务部门传递采购相关入账资料,通知财务部门及时付款


正确答案: A,B,C,D,E,F

第7题:

下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。

A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门

B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。

C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。

D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,

E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

答案:A,B,D,E
解析:
出纳员根据签发的支票及时登记银行存款日记账或台账,而不是明细账。

第8题:

招标完成后,()起草采购合同,并按照企业的相关管理程序与中选供应商签订合同。

A、财务部门

B、法规部门

C、采购部门

D、办公室


参考答案:C

第9题:

()是采购过程中与企业采购部门合作最多、最频繁的一方,对于采购部门的运作方式、工作状态自然有较为真实、详细的了解。

  • A、供应商
  • B、采购部门主管
  • C、财务部门
  • D、销售部门

正确答案:A

第10题:

以下采购绩效评估人员中,主要是用来对采购制度和工作绩效提出分析和建议的是()。

  • A、采购部门主管
  • B、会计部门和财务部门
  • C、供应商
  • D、外界的专家或管理顾问

正确答案:D

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