审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有()。

题目

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有()。

A.观察信用部门与销售部门是否相互独立

B.询问是否按期编制并向客户寄出对账单

C.审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查有效性

D.验证销售退回是否由业务记录以外人员批准

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第1题:

下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是( )。

A.对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行

B.实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况

C.实施审计三日前未向被审计单位送达审计通知书

D.审计人员向有关单位和个人进行调查时未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本


正确答案:B
我国审计程序规定了四个阶段:一是组成审计组;二是在审计三日前送达审计通知书;三是在现场审查时出示审计人员的工作证件和审计通知书副本;四是对审计方式的规定。所以选项A、C、D错。选项B的内容《审计法》并未规定,故本题正确答案为B。

第2题:

2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:
资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。
针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。

A.发运凭证
B.客户订货单
C.贷项通知单
D.请购单

答案:A,B,C
解析:
选项D属于采购与付款业务循环中的凭证。

第3题:

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:

A.观察信用部门与应收账款记账部门是否相互独立

B.询问是否按期编制并向客户寄出对账单

C.审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查的有效性

D.检查坏账准备的计提比例是否合理

E.验证销售退回是否由业务记录以外人员批准


正确答案:AE

第4题:

根据《审计法》,下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()

  • A、对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行
  • B、实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况
  • C、实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书
  • D、审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

正确答案:B

第5题:

在实施存货监盘程序时,注册会计师应当( )。

A、对被审计单位存货的盘点进行现场监督
B、实际参与被审计单位存货的盘点
C、对被审计单位已经盘点的存货进行检查
D、撰写盘点备忘录,编制审计工作底稿

答案:A,C,D
解析:
实施存货盘点程序时,注册会计师应做的是实地观察与检查,而非参与被审计单位的盘点,因为盘点是被审计单位的责任。

第6题:

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序是:

A、确定内部控制的信赖程度
B、审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查的有效性
C、检查坏账准备的计提比例是否合理
D、抽取销售退回或折让发票,审查其是否由业务以外的人员批准

答案:D
解析:
检查不相容职责的划分:(1)走访、观察信用部门与销售部门是否独立,或分别由不同的人员负责;(2)抽取销售退回或折让发票,审查其是否由业务记录以外的人员批准;(3)验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准;(4)了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工。

第7题:

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。

A.①
B.②
C.③
D.④

答案:A,B,C
解析:
选项 D 对营业收入的真实性进行分析属于实质性测试程序。

第8题:

审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:

A.调查并描述该业务循环的内部控制

B.检查不相容职责是否确实分离

C.抽查相关凭证是否连续编号

D.评价该业务循环的内部控制


正确答案:A

第9题:

在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。

  • A、审计人员
  • B、独立的第三人
  • C、被审计单位
  • D、其他单位

正确答案:C

第10题:

审计人员要根据被审计单位提供的资料,按审计程序和审计方法实施审计。审计终结后,要写出审计报告,审计报告不需征求被审计单位的意见。


正确答案:错误

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