多选题会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()A核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章B将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致C核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任D对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由

题目
多选题
会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()
A

核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章

B

将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致

C

核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任

D

对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由

参考答案和解析
正确答案: B,C
解析: 暂无解析
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第1题:

会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()

  • A、核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章
  • B、将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致
  • C、核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任
  • D、对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由

正确答案:A,B,C,D

第2题:

下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。

  • A、柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。
  • B、重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。
  • C、核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。
  • D、随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。

正确答案:C

第3题:

各单位应定期将会计账簿记录与相应的会计凭证记录逐笔核对,检查以下内容是否一致( )

A、时间

B、编号

C、经济业务内容

D、金额和记账方向等


正确答案:ABCD
标准答案:a, b, c, d
解析:账证核对是指各单位应定期将会计账簿记录与相应的会计凭证记录(时间、编号、经济业务内容 、 金额和记账方向等)逐笔核对

第4题:

COS_T系统柜员日终时,需要做以下工作()。

  • A、柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
  • B、前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
  • C、核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
  • D、核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
  • E、柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下列属于每日核对的账务有()

  • A、柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符
  • B、核心系统与外围系统之间交易流水的核对
  • C、柜台柜员应打印交易流水清单,核对原始凭证和交易凭证,保证凭证张数与实际张数相符;保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符
  • D、核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对

正确答案:A,B,C,D

第6题:

在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()

  • A、认真审查授权原因
  • B、认真审查原始凭证
  • C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符
  • D、大额现金业务要卡把清点大数
  • E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

正确答案:A,B,C,D,E

第7题:

在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。

  • A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致
  • B、核对输入的要素与原始凭证是否相符
  • C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符
  • D、核对客户身份证件是否真实

正确答案:A,B,C

第8题:

以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()

  • A、对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率
  • B、对内部冲销业务进行重点核对
  • C、当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对
  • D、会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对

正确答案:A,B,D

第9题:

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。

  • A、原始凭证
  • B、自制凭证
  • C、打印凭证
  • D、重要空白凭证

正确答案:A

第10题:

柜员轮休、短期离岗,必须(),工作交接应在会计主管监督下进行,交接双方要认真核对账款、有价证券、重要空白凭证及有关事项,核对相符后登记《会计人员临时交接登记簿》并签章备查。


正确答案:当面办理交接手续

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